Pagos al extranjero 2026: tratamiento, tratados y timbrado CFDI

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De acuerdo con la legislación fiscal vigente, los pagos realizados a residentes en el extranjero durante el ejercicio 2025 deberán contar con su CFDI de egresos o comprobante fiscal correspondiente a más tardar el 31 de enero de 2026, a fin de que dichos pagos sean deducibles para efectos del ISR en la mayoría de los casos.


Tenemos el gusto de invitarte a nuestro curso en línea, en el que aprenderás a dominar las herramientas necesarias para entender el tratamiento fiscal y contable de estos pagos, con el fin de asegurar su deducibilidad y cumplir correctamente con las obligaciones fiscales en México, incluyendo la emisión adecuada del CFDI y la aplicación de tratados para evitar la doble tributación.

Dirigido a:

Contadores, auditores, fiscalistas, responsables de cumplimiento fiscal, auxiliares contables, contralores, encargados de cuentas por pagar, asesores externos y cualquier profesional que participe en operaciones internacionales o gestione pagos a proveedores del extranjero.

Temario

💼 Fundamentos de pagos al extranjero

  • ¿Cuándo se considera que hay fuente de riqueza en México?
  • Obligaciones del residente en México.
  • Clasificación de pagos más comunes:
    – Servicios profesionales y técnicos.
    – Regalías y derechos de autor.
    – Intereses y dividendos.
    – Arrendamientos y asistencia técnica.
  • Tasa de retención sin tratado (LISR arts.153-175).

📠 Tratados para evitar la doble tributación (TDT)

  • ¿Qué es un TDT y cómo se aplica?
  • Procedimiento para aplicar el tratado:
    – Certificado de residencia fiscal del extranjero.
    – Análisis de artículos comunes (7,12,14).
  • Ejemplos:
    – Servicios a EE. UU.
    – Regalías a Alemania.
    – Intereses a Canadá.
    – Dividendos a EE. UU.

📰 CFDI: timbrado correcto

  • ¿Cuándo se timbra y con qué tipo de CFDI?
  • CFDI de egresos vs. pagos.
  • Reglas del SAT sobre los complementos de pagos al extranjero.
  • Ejemplo práctico de CFDI con retención:
    – Concepto, clave SAT, uso de CFDI e impuestos.
    – Campos a llenarse.

📇 Casos prácticos y deducción fiscal

  • Caso 1:
    – Pago de software con TDT.
  • Caso 2:
    – Servicios profesionales sin TDT.
  • Caso 3:
    – Intereses a banco extranjero.
  • Requisitos para deducibilidad (Art. 27 y 76 LISR).
  • Documentación soporte y riesgos si no se cumple.
  • Validación del tratamiento fiscal, CFDI y deducción en su caso.
  • Reglas para el acreditamiento de residente mexicano a quien le retienen impuesto en el extranjero.

🔍 Recomendaciones clave y errores comunes

  • No timbrar correctamente.
  • No acreditar residencia fiscal.
  • Deducción rechazada por falta de soporte.
  • Cómo prepararse ante revisión del SAT.

💡 Beneficios del taller en ContadorMx

  • Durante el evento habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
  • Te entregamos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.
  • Después del curso podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.

Información general

👨‍🏫 Expositores: L. C. P. Héctor Galicia Méndez y L. C. P. Jesús Salvador Guerrero.
📅 Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026.
🌐 Modalidad: Curso en línea.

Acerca de los expositores:

Esta presentación correrá a cargo del L. C. P. Héctor Galicia Méndez.

Formación académica: Egresado de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac.

Experiencia profesional: Más de 20 años de trayectoria en roles destacados como auditor externo, asesor fiscal y contralor financiero. Ha colaborado con la firma BIG4 y empresas transnacionales en sectores como manufactura, comercialización, desarrollo de software y hotelería.

Posición actual: Socio fundador de la firma de asesoría integral TAX ID, especializada en brindar servicios a clientes tanto nacionales como extranjeros en diversas industrias.

También nos acompañará como presentador el L. C. P. Jesús Salvador Guerrero Flores.

Formación académica: Egresado de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac, con una especialidad en Impuestos por la Universidad Panamericana.

Experiencia profesional: Con más de 18 años de experiencia, ha trabajado en varias firmas de contadores y empresas internacionales, centrando su especialización en el área fiscal.

Posición actual: Socio en el área de impuestos del despacho TAX ID.

Ambos expositores son profesionales altamente calificados con extensa experiencia en el campo de la contabilidad y finanzas. Su conocimiento especializado les permite brindar una perspectiva completa y actualizada de temas contables, fiscales y financieros.